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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 2.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88295
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.959.022

Retención DNCP
₲ 7.341
Retención IVA
₲ 56.182
Retención Renta
₲ 37.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121870
Monto Contrato
₲ 394.900.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.658.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.658.786

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina (Ad -Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2