Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 7.071.300
Nro. Solicitud de Transferencia
76314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.798.076
Retención DNCP
₲ 26.242
Retención IVA
₲ 113.096
Retención Renta
₲ 133.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119771
Monto Contrato
₲ 1.289.992.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.549.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.549.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1
