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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 33.467.200
Nro. Solicitud de Transferencia
109005
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.835.208

Retención DNCP
₲ 119.386
Retención IVA
₲ 903.495
Retención Renta
₲ 609.111
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119771
Monto Contrato
₲ 1.289.992.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.549.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.549.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1