Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000412
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.290.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            85996
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            25-07-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.079.712
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 15.288
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 117.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 78.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            B.BRAUN MEDICAL PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80012330-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            181
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12005-16-119741
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 500.950.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 476.117.973
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 476.117.973
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            300402
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        