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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 184.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93573
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.075.753

Retención DNCP
₲ 656.065
Retención IVA
₲ 5.020.909
Retención Renta
₲ 3.347.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-122042
Monto Contrato
₲ 7.213.258.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.859.677.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.859.677.231

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307200
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Edificios y Locales de la ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1