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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 46.916.750
Nro. Solicitud de Transferencia
90396
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.616.976

Retención DNCP
₲ 167.194
Retención IVA
₲ 1.279.548
Retención Renta
₲ 853.032
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119551
Monto Contrato
₲ 137.246.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.791.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.791.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2