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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0053660
Monto de la Factura
₲ 16.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171835
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.141.965

Retención DNCP
₲ 60.490
Retención IVA
₲ 462.927
Retención Renta
₲ 308.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128974
Monto Contrato
₲ 519.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.793.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.793.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2