Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 7.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64049
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.057.338
Retención DNCP
₲ 27.362
Retención IVA
₲ 104.700
Retención Renta
₲ 139.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127746
Monto Contrato
₲ 182.211.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.436.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.436.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5