Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 880.843.955
Nro. Solicitud de Transferencia
103894
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.638.197
Retención DNCP
₲ 3.106.977
Retención IVA
₲ 24.023.017
Retención Renta
₲ 24.023.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS 3
RUC
80108925-5
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179501
Monto Contrato
₲ 14.657.156.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.339.113.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.339.113.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas