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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000102
Monto de la Factura
₲ 695.808.044
Nro. Solicitud de Transferencia
61787
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
01-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.123.288

Retención DNCP
₲ 3.067.881
Retención IVA
₲ 18.976.583
Retención Renta
₲ 18.976.583
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONSTRUCTORA ASUNCION S.A. Y ASOCIADOS 3
RUC
80108925-5
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-179501
Monto Contrato
₲ 14.657.156.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.339.113.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.339.113.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365640
Nombre de la Licitación
OBRAS DE CAMINOS VECINALES CON PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO Y ASFALTO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORDILLERA SAN PEDRO Y GUAIRA-FINANCIACIÓN LOCAL - GRUPO I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas