Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000187
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 978.516.512
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            43442
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-04-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-05-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-05-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 859.671.284
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.314.368
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 26.686.814
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 26.686.814
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO VIAL ITAPUA
        
                                    RUC
                            
            80091908-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            586
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-19-182032
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 21.399.237.941
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.383.381.817
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.383.381.817
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            369248
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LLAMADO MOPC Nº 119/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LA PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE VARIOS TRAMOS DE LA REGIÓN ORIENTAL -5TA TANDA DIRECCIÓN DE VIALIDAD-AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        