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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 906.960.851
Nro. Solicitud de Transferencia
105022
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 803.904.447

Retención DNCP
₲ 3.199.098
Retención IVA
₲ 24.735.296
Retención Renta
₲ 24.735.296
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-168838
Monto Contrato
₲ 14.996.362.347
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.735.247.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.735.247.739

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300223
Nombre de la Licitación
FIRMAS CONSTRUCTORAS PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ARROYO PARAGUARI - BARRIO OBRERO DE ASUNCION - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas