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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010130
Monto de la Factura
₲ 57.319.650
Nro. Solicitud de Transferencia
74252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
06-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.940.396

Retención DNCP
₲ 252.728
Retención IVA
₲ 1.563.263
Retención Renta
₲ 1.563.263
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
716
Código de Contratación (CC)
LP-12013-19-186032
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.390.036.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.036.214

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359254
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 195/2019 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas