Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005468
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 36.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            5903
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-01-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-02-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-02-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 34.665.600
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 134.400
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 514.286
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 685.714
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FUSA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80011523-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            84
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-16-129270
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 36.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 34.665.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 34.665.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            315723
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS MEDICINALES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        