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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000157
Monto de la Factura
₲ 20.314.480
Nro. Solicitud de Transferencia
134268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2026
Fecha de la Transferencia
01-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.950.825

Retención DNCP
₲ 70.916
Retención IVA
₲ 554.031
Retención Renta
₲ 738.708
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-266433
Monto Contrato
₲ 1.808.550.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.168.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.168.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
480475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional