Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000166
Monto de la Factura
₲ 30.524.496
Nro. Solicitud de Transferencia
130119
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2026
Fecha de la Transferencia
02-09-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.475.470
Retención DNCP
₲ 106.558
Retención IVA
₲ 832.486
Retención Renta
₲ 1.109.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12003-26-266433
Monto Contrato
₲ 1.808.550.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.073.168.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.073.168.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
480475
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA LA POLICIA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
