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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015591
Monto de la Factura
₲ 784.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24235
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.372.218

Retención DNCP
₲ 2.736.873
Retención IVA
₲ 21.381.818
Retención Renta
₲ 28.509.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252912
Monto Contrato
₲ 8.568.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.892.745.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.745.594

Datos de la Licitación

ID de Licitación
445819
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 43/2023 Y OTROS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)