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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005051
Monto de la Factura
₲ 72.168.708
Nro. Solicitud de Transferencia
59745
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.155.493

Retención DNCP
₲ 263.931
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.749.284
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251681
Monto Contrato
₲ 90.936.648.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.718.662.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.718.662.426

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424409
Nombre de la Licitación
LPN N° 43/23 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)