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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004139
Monto de la Factura
₲ 12.125.100
Nro. Solicitud de Transferencia
73908
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.445.632

Retención DNCP
₲ 44.343
Retención IVA
₲ 173.216
Retención Renta
₲ 461.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROMOFARMA S.A.
RUC
80016352-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-250285
Monto Contrato
₲ 55.371.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.606.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.606.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
451397
Nombre de la Licitación
LPN N° 112/2024 "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAN NACIONAL DE SANGRE".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)