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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002208
Monto de la Factura
₲ 281.177.628
Nro. Solicitud de Transferencia
79146
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
09-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.302.940

Retención DNCP
₲ 981.566
Retención IVA
₲ 7.668.481
Retención Renta
₲ 10.224.641
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253859
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.934.612.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.934.612.159

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457338
Nombre de la Licitación
LPN Nº 11/2025 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS MÉDICOS DE LA MARCA SIEMENS".
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)