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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0005209
Monto de la Factura
₲ 457.629.190
Nro. Solicitud de Transferencia
22167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.909.790

Retención DNCP
₲ 1.597.542
Retención IVA
₲ 12.480.797
Retención Renta
₲ 16.641.061
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251322
Monto Contrato
₲ 82.827.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.871.611.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.871.611.219

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449516
Nombre de la Licitación
LPN N° 106/24 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)