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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001918
Monto de la Factura
₲ 23.138.460
Nro. Solicitud de Transferencia
118962
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.172.374

Retención DNCP
₲ 84.621
Retención IVA
Retención Renta
₲ 881.465
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253253
Monto Contrato
₲ 919.753.785
Total Pagado por el Contrato
₲ 878.062.413
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 878.062.413

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421679
Nombre de la Licitación
LPN N° 25/2023 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CON TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN, PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)