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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0004975
Monto de la Factura
₲ 55.900.800
Nro. Solicitud de Transferencia
197902
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.566.809

Retención DNCP
₲ 204.437
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.129.554
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-254084
Monto Contrato
₲ 17.895.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.027.247.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.027.247.967

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460211
Nombre de la Licitación
LPN N° 51/2025 “ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS ESENCIALES DESTINADOS A LA RED DE SERVICIOS DEL MSPYBS”
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)