Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004581
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169233
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2025
Fecha de la Transferencia
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.955.578
Retención DNCP
₲ 33.513
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 349.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTI S.A
RUC
80079314-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-253077
Monto Contrato
₲ 21.051.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.787.664.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.787.664.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461107
Nombre de la Licitación
LPN N° 59/2025 "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE GRAN HOSPITAL DEL SUR - MSBYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
