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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001231
Monto de la Factura
₲ 340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.757

Retención DNCP
₲ 1.243
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-252393
Monto Contrato
₲ 59.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.160.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.160.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
460437
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia (No incluidos en Convenio Marco) - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional