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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 6.336.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81428
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2026
Fecha de la Transferencia
04-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.907.514

Retención DNCP
₲ 22.118
Retención IVA
₲ 172.800
Retención Renta
₲ 230.400
Multa
₲ 3.168

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-257101
Monto Contrato
₲ 2.375.437.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.540.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.540.120

Datos de la Licitación

ID de Licitación
458067
Nombre de la Licitación
LPN N° 22/2025 - ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS GENERALES DE ALTA ROTACIÓN PARA EL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)