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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016103
Monto de la Factura
₲ 41.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37632
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2026
Fecha de la Transferencia
13-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.949.691

Retención DNCP
₲ 150.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-25-251121
Monto Contrato
₲ 789.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.748.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.748.458

Datos de la Licitación

ID de Licitación
454486
Nombre de la Licitación
LPN N° 140/2024 - ADQUISICION DE TERLIPRESINA ACETATO PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)