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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002942
Monto de la Factura
₲ 369.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166178
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 703.333.034

Retención DNCP
₲ 1.364.282
Retención IVA
₲ 5.274.286
Retención Renta
₲ 10.548.571
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCO MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ
RUC
3847134-5
Número de Contrato
MDS/012/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-22-214914
Monto Contrato
₲ 1.595.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.252.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.252.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para comedores asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social