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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-039-0000579
Monto de la Factura
₲ 148.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.800.846

Retención DNCP
₲ 523.518
Retención IVA
₲ 4.047.818
Retención Renta
₲ 4.047.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12014-20-186731
Monto Contrato
₲ 3.049.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.871.362.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.871.362.504

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372990
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA SERVIDORAS/ES PUBLICAS/OS DEL MINISTERIO DE LA MUJER - PLURIANUAL - ADREFERENDUM - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer