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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044386
Monto de la Factura
₲ 16.254.744
Nro. Solicitud de Transferencia
21972
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.310.788

Retención DNCP
₲ 57.334
Retención IVA
₲ 443.311
Retención Renta
₲ 443.311
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAJA S.A.
RUC
80014893-2
Número de Contrato
LPN 01/2024
Código de Contratación (CC)
LP-28008-24-244352
Monto Contrato
₲ 944.661.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.293.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 732.096.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436127
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO PARA FUNCIONARIOS-PLURIANUAL-AD REFERÉNDUM
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu