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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000229
Monto de la Factura
₲ 75.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192947
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2025
Fecha de la Transferencia
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.674.438

Retención DNCP
₲ 264.471
Retención IVA
₲ 2.066.182
Retención Renta
₲ 2.754.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12010-25-256955
Monto Contrato
₲ 180.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.758.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.758.502

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461116
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL MAG - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia