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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 20.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47626
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.249.870

Retención DNCP
₲ 73.767
Retención IVA
Retención Renta
₲ 376.363
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23004-14-95620
Monto Contrato
₲ 85.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.047.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.047.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277192
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2014 SBE "SERVICIO SOCIAL "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y ESTUDIOS - PLURIANUAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social