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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000077
Monto de la Factura
₲ 28.598.381
Nro. Solicitud de Transferencia
75010
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.678.650

Retención DNCP
₲ 99.834
Retención IVA
₲ 779.956
Retención Renta
₲ 1.039.941
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-28004-24-247925
Monto Contrato
₲ 781.259.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.378.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.114.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440141
Nombre de la Licitación
Construcciones de aulas y Escaleras para filial de María Auxiliadora - Plurianual 2024/2025.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado