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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0044908
Monto de la Factura
₲ 81.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163674
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.296.109

Retención DNCP
₲ 285.709
Retención IVA
₲ 2.209.091
Retención Renta
₲ 2.209.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-178339
Monto Contrato
₲ 444.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.215.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.215.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional