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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004776
Monto de la Factura
₲ 108.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70138
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.199.109

Retención DNCP
₲ 382.709
Retención IVA
₲ 2.959.091
Retención Renta
₲ 2.959.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
367
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-183066
Monto Contrato
₲ 3.176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.991.561.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.991.561.016

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370456
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional