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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033751
Monto de la Factura
₲ 1.048.800
Nro. Solicitud de Transferencia
187054
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.044.986

Retención DNCP
₲ 3.814
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
160
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175909
Monto Contrato
₲ 4.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.542.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.542.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357197
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional