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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018560
Monto de la Factura
₲ 73.666.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110327
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.323.243

Retención DNCP
₲ 259.841
Retención IVA
₲ 2.009.078
Retención Renta
₲ 2.009.078
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-182606
Monto Contrato
₲ 9.972.682.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.125.086.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.120.483.901

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360418
Nombre de la Licitación
Renovacion de Servicios y Garantias AFIS y Facial de la Policia Nacional Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior