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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0229105
Monto de la Factura
₲ 9.059.050
Nro. Solicitud de Transferencia
188717
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.532.966

Retención DNCP
₲ 31.954
Retención IVA
₲ 247.065
Retención Renta
₲ 247.065
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173610
Monto Contrato
₲ 453.293.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.326.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.326.123

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357155
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional