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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 15.659.280
Nro. Solicitud de Transferencia
165912
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.749.903

Retención DNCP
₲ 55.235
Retención IVA
₲ 427.071
Retención Renta
₲ 427.071
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-175854
Monto Contrato
₲ 270.979.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.204.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.204.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357095
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional