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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0007198
Monto de la Factura
₲ 5.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66808
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.580.919

Retención DNCP
₲ 20.899
Retención IVA
₲ 161.591
Retención Renta
₲ 161.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
70/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-171588
Monto Contrato
₲ 2.124.784.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.990.894.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.894.209

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357161
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional