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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002357
Monto de la Factura
₲ 6.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92696
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2020
Fecha de la Transferencia
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.197.881

Retención DNCP
₲ 23.209
Retención IVA
₲ 179.455
Retención Renta
₲ 179.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173176
Monto Contrato
₲ 344.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.179.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.179.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional