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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 6.015.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.665.693

Retención DNCP
₲ 21.217
Retención IVA
₲ 164.045
Retención Renta
₲ 164.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
LP-12003-19-173176
Monto Contrato
₲ 344.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.179.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.179.187

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357091
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS VARIOS CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional