Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0006553
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 64.337.918
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            132310
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-09-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            16-10-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-10-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 60.601.641
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 226.937
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.754.670
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.754.670
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AO POTI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80029151-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            128
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-19-175106
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 701.579.874
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 660.837.218
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 660.837.218
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            357143
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        