Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001569
Monto de la Factura
₲ 331.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145793
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
28-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.421.344
Retención DNCP
₲ 1.200.442
Retención IVA
₲ 6.776.338
Retención Renta
₲ 9.281.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
405401_02
Código de Contratación (CC)
LP-23006-22-217978
Monto Contrato
₲ 1.515.754.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.584.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.435.584.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena