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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013310
Monto de la Factura
₲ 80.088.350
Nro. Solicitud de Transferencia
72187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.366.777

Retención DNCP
₲ 282.493
Retención IVA
₲ 2.184.228
Retención Renta
₲ 2.184.228
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
405420
Código de Contratación (CC)
LP-23006-22-212487
Monto Contrato
₲ 1.324.447.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.814.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.814.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS ? AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena