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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014325
Monto de la Factura
₲ 28.443.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144846
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.766.156

Retención DNCP
₲ 100.326
Retención IVA
₲ 775.718
Retención Renta
₲ 775.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
405420
Código de Contratación (CC)
LP-23006-22-212487
Monto Contrato
₲ 1.324.447.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.245.814.034
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.245.814.034

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS ? AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena