Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 11.377.450
Nro. Solicitud de Transferencia
70657
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.613.713
Retención DNCP
₲ 39.718
Retención IVA
₲ 310.294
Retención Renta
₲ 413.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION BECO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80118077-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12013-25-261438
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.965.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.965.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468143
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N°48/2025 LPN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA DNPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
