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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002435
Monto de la Factura
₲ 760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130627
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 722.746

Retención DNCP
₲ 2.708
Retención IVA
₲ 20.728
Retención Renta
₲ 13.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-13001-15-105269
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.158.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.405.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274462
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE NANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia