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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 4.197.277
Nro. Solicitud de Transferencia
22119
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.197.277

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-13003-11-23762
Monto Contrato
₲ 646.027.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 614.359.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.359.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
205896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, CINTAS, TONERS Y CONSUMIBLES VARIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico