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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000428
Monto de la Factura
₲ 6.157.290
Nro. Solicitud de Transferencia
92487
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.743.968

Retención DNCP
₲ 21.495
Retención IVA
₲ 167.926
Retención Renta
₲ 223.901
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIDEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80101345-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-251658
Monto Contrato
₲ 255.074.586
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.616.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.616.385

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2